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    1. 你以后的地位: 网站首页 通知公告 正文
      2018年民革贵州省委部分预算及“三公”经费预算公开说明
      作者:民革贵州省委 来源:正规线上手机赌钱游戏 日期>2019-06-26 阅读:10104

      2018年民革贵州省委部分预算及“三公”

      经费预算公开说明

       

       

      目录

      一、部分概况

      1、部分重要本能机能:

      2、部分预算单位构成:

      3、部分职员构成:

          二、部分预算公开报表及预算支配说明

      (一)部分收支全体环境

      1.部分收支总表。

      2.对付民革省委 2018 年收支全体环境说明。

      (二)部分支出全体环境

      1.部分支出总表。

      2.对付民革省委2018年支出全体环境说明。

      (三)部分支出全体环境

      1.部分支出总表。

      2.对付民革省委2018年支出全体环境说明

      (四)财政拨款收支全体环境

      1.财政拨款收支总表。

      2. 对付民革省委2018年财政拨款收支全体环境说明。

      (五)一样平常大众预算支出环境

      1.一样平常大众预算支出表。

      2.民革省委2018年一样平常大众预算支出环境说明。

      (六)一样平常大众预算基本支出环境

      1.一样平常大众预算基本支出表。

          2.民革省委 2018 年一样平常大众预算基本支出环境说明

      (七)一样平常大众预算“三公”经费支出环境

          1.一样平常大众预算“三公”经费支出表;

          2.对付2018年一样平常大众预算“三公”经费支出环境说明。

          (八)政府性基金预算支出环境

          1. 政府性基金预算支出表;

          三、其余重要事项说明

          1.机关运行经费说明。

          2.政府洽购环境

          3.国有资产占领应用环境

          4. 预算绩效解决环境

          5.项目支出支配环境说明

          6. 国有资本经营预算

          四、名词解释

       

       

       

       一、部分概况

      1、部分重要本能机能:

      中国国民党反动委员会是具有政治同盟性质的、努力于打造中国特色社会主义和故国同一事迹的政党,是中国共产党引导的多党合作和政治协商轨制中的参政党。民革贵州省委会的重要本能机能是:正规线上手机赌钱网站、民主监督、加入中国共产党引导的政治协商会、增进故国和平同一、正规线上手机赌钱游戏及自己打造等。

      2、部分预算单位构成:

      民革贵州省委机关1个,内设办公室、调研处、宣传处、正规线上手机赌钱游戏处、构造联络处,无部属事迹单位。

          3、部分职员构成:



      算计

      行政职员

      工勤职员

      退休职员

      体例数

      30

      27

      3


      实有职员


      23

      3

      18


          

          二、部分预算公开报表及预算支配说明

      (一)部分收支全体环境

      1.部分收支总表。


      2018年支出

      2018年支出

      备注

      原一样平常大众预算拨款支出

      591.64

      一样平常大众效劳支出

      591.64







      本年支出算计

      591.64

      本年支出算计

      638.55


      上年结转

      46.91

      结转下年



      收  入  总  计

      638.55

      支  出  总  计

      638.55



      2.对付民革省委 2018 年收支全体环境说明。

          民革省委为财政全额拨款的行政单位,2018年预算支出591.64万元,上年结转46.91万元,算计638.55万元。支出638.55万元。民革省委2018年收支总预算591.64万元,比2017年收支预算总数削减17.74万元,重要原因是削减换届工作项目支出。

      (二)部分支出全体环境

      1.部分支出总表。


      算计

      上年结转

      原一样平常大众预算拨款支出

      备注

      行政运行

      423.57

      46.91

      376.66


      一样平常行政解决事务

      86


      86


      正规线上手机赌钱网站

      60


      60


      住房公积金

      29.60


      29.60


      机关事迹单位基本养老保险缴费

      39.38


      39.38


      算计

      638.55

      46.91

      591.64



          2.2018年度本单位无非税支出及其余资金支出,全体支出系财政原一样平常大众预算拨款支出638.55万元,此中:原一样平常大众预算拨款支出591.64万元、上年结转46.91万元。原一样平常大众预算拨款支出591.64万元中有:行政运行376.66万元,占总预算的63.66%;一样平常行政解决事务经费86万元,占总预算的14.53%;正规线上手机赌钱网站事务经费60万元,占总预算的10.14%;住房公积金29.60万元,占总预算的5%;养老保险缴费39.38万元,占总预算的6.65%。

      (三)部分支出全体环境

      1.部分支出总表。


      算计

      基本支出

      项目支出

      科目名称




      基本支出

      423.57

      423.57


      一样平常行政解决事务

      86


      86

      正规线上手机赌钱网站

      60


      60

      住房公积金

      29.60

      29.60


      机关事迹单位基本养老保险缴费支出

      39.38

      39.38


      算计

      638.55

      492.55

      146


      2.2018年度部分支出预算638.55万,此中:基本支出423.57万元,项目支出146万元;

          基本支出423.57万元,此中:上年结转46.91、职员经费317.29万元、公用经费59.37万元、养老保险缴费39.38万元、住房公积金29.60万元;项目支出146万元,此中:正规线上手机赌钱网站事务经费60万元,一样平常行政解决事务经费86万元,

      (四)财政拨款收支全体环境

      1.财政拨款收支总表。


      支出

      支出

      项目

      预算数

      项目

      算计

      一样平常大众预算

      一、本年支出

      591.64

      一、一样平常大众效劳支出

      638.55

      638.55

      (一)一样平常大众预算拨款

      591.64

      二、外交支出



         1.原一样平常大众预算拨款

      591.64

      三、国防支出



      二、上年结转

      46.91






      结转下年



      支出总计

      638.55

      支出总计

      638.55

      638.55


          2.本年度拨入经费系财政原一样平常大众预算拨款591.64万元,上年结余结转46.91万元。

          (五)一样平常大众预算支出环境

      1.一样平常大众预算支出表。


      科目名称

      合 计

      基本支出

      项目支出

      小计

      省本级支出


      591.64

      445.64

      146

      146

      行政运行

      376.66

      376.66



      一样平常行政解决事务

      86


      86

      86

      正规线上手机赌钱网站

      60


      60

      60

      住房公积金

      29.60

      29.60



      机关事迹单位基本养老保险缴费支出

      39.38

      39.38




      2.2018年度本部分一样平常大众预算支出591.64万元,此中:行政运行376.66万元,一样平常行政解决事务经费项目支出86万元,正规线上手机赌钱网站事务经费项目支出60万,住房公积金基本支出29.60万元,养老保险缴费39.38万元。

      (六)一样平常大众预算基本支出环境

      1.一样平常大众预算基本支出明细表。


      政府预算经济分类科目

      部分预算经济分类科目

      科目编码

      科目名称

      金额

      科目编码

      科目名称

      金额

      类

      款

      类

      款

      **

      **

      合    计

      445.64

      **

      **

      合    计

      445.64

      501


      机关工资福利支出

      315.66

      301


      工资福利支出

      315.66


      01

      工资奖金津补贴

      246.68


      01

      基本工资

      115.45


      02

      补助补贴

      121.61


      03

      奖金

      9.62


      02

      社会包管缴费

      39.38


      08

      机关事迹单位基本养老保险缴费

      39.38


      03

      住房公积金

      29.60


      13

      住房公积金

      29.60

      502


      机关商品和效劳支出

      93.57

      302


      商品和效劳支出

      93.57


      01

      办公经费

      74.81


      01

      办公费

      19.41


      02

      印刷费

      2.80


      05

      水费

      2.10


      06

      电费

      3.90


      07

      邮电费

      4.50


      11

      差旅费

      7.90


      39

      其余交通用度

      34.20


      05

      拜托业务费

      2.00


      26

      劳务费

      2.00


      06

      公务接待费

      1.20


      17

      公务接待费

      1.20


      08

      公务用车运行掩护费

      10.56


      31

      公务用车运行掩护费

      10.56


      99

      其余商品和效劳支出

      5.00


      99

      其余商品和效劳支出

      5.00

      509


      对小我和家庭的补助

      36.41

      303


      对小我和家庭的补助

      36.41


      05

      离退休费

      36.41


      02

      退休费

      36.41


          2.民革省委 2018年一样平常大众预算基本支出环境说明

      2018年一样平常大众预算基本支出445.64万元,此中职员经费386.27万元,重要用于在职及离退休职员工资、公积金、养老保险支出。公用经费59.37万元,用于日常办公支出。

      工资及福利支出315.66万元,占比70.83%;商品和效劳支出93.57万元,占比20.99%;对小我和家庭的补助36.41万元,占比8.17%。

      (七)一样平常大众预算“三公”经费支出环境

           1.一样平常大众预算“三公”经费支出表;


      项目

      2017岁首年月预算数

      2018岁首年月预算数

      2018年与上年预算数相比增减变更比率

      2018年与上年预算数相比增减变更原因

      2018年“三公”经费支出占大众财政预算支出的比重

      备注

      算计







       一、 因公出国(境)费

      0

      0

      0

      0

      0

      因公出国不纳入岁首年月预算

       二、公务接待费

      4.1

      1.2

      削减70.73%

      换届工作结束,接待用度规复曩昔程度

      0.2%


       三、公务车购置及运行掩护费

      10.56

      10.56

      0


      1.78%


           1、公务车运行掩护费

      10.56

      10.56

      0


      1.78%


           2、公务车购置费

      ——

      ——

      ——

      ——

      ——



          2.对付2018年一样平常大众预算“三公”经费支出环境说明。

          在2018年预算中“三公”经费总额11.76万元,此中因公出国用度根据贵州省无关规定未纳入岁首年月预算,如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务车购置费也未纳入岁首年月预算,如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费下降系将2017年度换届工作结束,接待用度规复曩昔程度。在预算履行中,我委将严厉按照相干规定节制接待费支出。

        (八)政府性基金预算支出环境

          1. 政府性基金预算支出表;


      科目编码

      科目名称

      政府性基金预算支出

      备注

      算计

      基本支出

      项目支出







      我委无政府性基金支出、支出








      算计






       

          三、其余重要事项说明

          1.机关运行经费说明。

          机关运行经费376.66万元,此中工资奖金津补贴和其余交通用度280.88万元,退休费36.41万元,公用经费59.37万元。

          2.政府洽购环境

         岁首年月预算政府洽购27.82万元,年度内有洽购必要,将根据规定,报经财政厅审批后构造政府洽购。

          3.国有资产占领应用环境

          停止2017年末,机关固定资产原值175.32万元。共有公务用车4辆。

          4.预算绩效解决环境

          2018年,履行绩效偏向解决的一级项目2个,触及财政拨款预算146万元。

          5.项目支出支配环境说明

          项目支出146万元,较2017年项目经费削减26.5万元,此中:

          1)正规线上手机赌钱网站工作经费60万元,重要用于睁开正规线上手机赌钱网站、民主监督、调研课题研究各种运动及民革省委各专门委员会睁开履职运动。

          2)一样平常行政解决事务86万元,重要用于集会、培训、宣传、差旅等。

          6.国有资本经营预算

          我委无国有资本经营预算拨款。

          四、名词解释

      1. 财政拨款支出:指本级财政昔时拨付的资金。

      2. 岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

      3. 一样平常大众效劳(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公解决事迹单位用于包管机构正常运行、睁开日常工作的基本支出。

      4. 一样平常大众效劳(类)××××(款)一样平常行政解决事务(项):指行政机关及参公解决事迹单位睁开专项工作等未单独设置项级科目标专门性解决工作的项目支出。

      5. 一样平常大众效劳(类)××××(款)其余××××支出(项):指除上述项目外,睁开其余事务方面专门性工作任务的项目支出。

      6. 社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险缴费支出(项):指部分实行养老保险轨制由单位缴纳的养老保险费的支出。

      7. 社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位职业年金缴费支出(项):指部分实行养老保险轨制由单位缴纳的职业年金的支出。

      8. 社会包管和工作(类)其余社会包管和工作(款)其余社会包管和工作支出(项):指除上述项目外,其余用于行政事迹单位离退休方面的支出。

      9. 住房包管(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金解决条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

      10. 年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

      11. 基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

      12. 项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

      13. “三公”经费:纳入本级财政预决算解决的“三公”经费,是指部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

      14. 机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。